|
Objednávka |
Ob 002
|
Drogéria Spuchlák
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
Faktúra |
DFBV 044/2014
|
kancelárske potreby
|
165,64 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 057/2014
|
letenky do Poľska - projekt COMENIUS
|
1.803.00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
CKM 2000 Travel, s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 056/2014
|
vývoz a likvidácia rastlinného odpadu
|
53,52 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Tekos s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Faktúra |
DFSF 01/2014
|
multivitamíny pre zamestnancov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
SEVERIN s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 055/2014
|
telefónne poplatky
|
23,30 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 054/2014
|
vodné, stočné
|
216,22 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Bratislavslá vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 053/2014
|
normy STN
|
46,50 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
NORMSERVIS s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 052/2014
|
čistiace prostriedky
|
435,22 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Ing. Ivona Bačová |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 051/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
331,84 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Ing. Ivona Bačová |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 050/2014
|
kancelárske potreby
|
111,62 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 049/2014
|
elektrická energia - záloha ŠJ
|
365,28 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 048/2014
|
elektrická energia - záloha
|
681,14 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 047/2014
|
plyn - záloha
|
3.517.00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 046/2014
|
odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ecol Trade, s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 045/2014
|
telefónne poplatky
|
64,87 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, .a.s |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 043/2014
|
spotrebný materiál, ND
|
56,22 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
INŠTALMONT IN, s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 059/2014
|
mobilný internet
|
27,84 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 042/2014
|
mobilný internet
|
27,84 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
DFBV 041/2014
|
spotrebný materiál
|
21,34 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Dušan Spuchlák - Drogéria - Farby |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.03.2014 |