|
Objednávka |
Ob 002
|
Drogéria Spuchlák
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBV 027/2014
|
telefónne poplatky
|
63,42 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, .a.s |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 040/2014
|
zazimovanie zavlažovacieho systému
|
55,99 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Robert Kučera - Green Colour |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 039/2014
|
uverejnenie inzercie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Mesto Malacky |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 038/2014
|
výroba označení na školskú olympiádu
|
34,99 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Bobáková Hana - PIGRA |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 037/2014
|
tlačivá
|
37,25 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 036/2014
|
2x tranzit na letisko Schwechat - projekt COMENIUS
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 035/2014
|
telefónne poplatky
|
20,89 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 034/2014
|
vodné, stočné
|
261,80 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Bratislavslá vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 033/2014
|
učebné pomôcky
|
1.301.03 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
NTL LOGISTIK s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 032/2014
|
oprava telefónu
|
94,08 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Peter Rakovský - MOBI64 |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 031/2014
|
výroba označení
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Bobáková Hana - PIGRA |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 030/2014
|
elektrická energia - záloha ŠJ
|
365,28 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 029/2014
|
elektrická energia - záloha
|
681,14 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 028/2014
|
plyn - záloha 1-2/2014
|
7.031.00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 026/2014
|
doprava zamestnancov a žiakov - AVION BA
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZEUSTRAVEL s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
14.02.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2024
|
viď správu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
|
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 025/2014
|
odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
ecol Trade, s.r.o. |
Školská jedáleň, Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 024/2014
|
učebnice - Literatúra 4
|
92,30 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBV 023/2014
|
materiál, ND
|
38,50 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
INŠTALMONT IN, s.r.o. |
Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky |
|
|
|
07.02.2014 |